
老師,首先我們3月處置了一臺固定資產車,外賬當時做賬只做了當時賣車開的二手發票的分錄:借其他應收款—二手車行名字 30000 貸其他業務收入25862.07 應收銷項 4137.93 ,,那后面再4月我要怎么補做完這個分錄的,前面3月確認過了收入了,如何補做剩下的固定資產清理的分錄呢,謝謝老師,第一筆補做借固定資產清理78993.96 累計折舊 23484.67 貸固定資產102478.63 ,然后呢,把現在的固定資產清理78993.96 全部結轉到營業外支出嗎?
答: 根據二次所做的分錄,要把現在的固定資產清理78993.96 全部結轉到營業外支出
租出的固定資產租金收入是其他業務收入嗎還是其他應收款
答: 你好很高興為你解答 是其他業務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們買了兩臺空調,原價9260。舊空調折價400。實付8860。原來的空調我們公司賬上沒有,這400怎么處理?借其他應收-——空調折價400 貸其他業務收入392.23 增值稅7.77 借。固定資產9260 貸其他應收款400 銀行8860對嗎?400是不是申報時候屬于無票收入?400的稅率3%減半征收嗎
答: 購入固定資產的對,你的那個折舊需要補上

