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迪恩
于2019-05-29 16:06 發布 ??2248次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-05-29 16:20
你是問出口退稅系統的操作流程嗎
樸老師 解答
2019-05-29 16:24
兩票兩單,出口發票,增值稅發票,出口收匯核銷單,報關單
2019-05-29 16:32
1. 拿到供貨商開給你的增值稅專用發票;2. 貨物出口后從你委托報關的貨代那里拿到出口貨物報關單;3. 認證發票、在電子口岸上報送關單;4. 在外貿企業出口退稅申報系統中錄入發票和關單信息,并生成退稅申報數據;5. 通過系統將退稅申報數據上傳至國稅局進行審核;6. 審核通過后盡快將發票和關單等材料,按照國稅局的要求裝訂好,并提交
2019-05-29 16:37
一、 出口貨物明細申報錄入 1、 基礎數據采集—出口貨物明細申報錄入—增加(填入相關數據) 2、 申報數據處理—數據一致性檢查 二、 收齊出口單證明細錄入 1、 基礎數據采集—收齊出口單證明細錄入—修改—序號錄入四位,如“0001”—單證收齊標志“BH”—出口報關單號核對,如有錯,應修改并填報“人工挑過申批表”—外匯銷核單號核對,如有錯與上一樣—保存 三、 申報數據處理—數據一致性檢查 四、 免抵退稅申報—生成明細申報數據—確定—拷到A盤預審 五、 到稅務預審反饋后,撤銷已生成數據(申報數據處理—撤銷已申報數據)—反饋信息處理—稅務機關反饋信息讀入—稅務機關反饋信息處理—數據一次性檢查—生成明細申報數據保存—拷到A盤 六、 基礎數據采集—增值稅申報表項目錄入—增加—錄入(根據增值稅申報表錄入) 七、 數據一次性檢查 八、 基礎數據采集—免抵退申報匯總表錄入—增加—保存(注意:應調整銷售額與增值稅納稅申報表差額) 九、 數據一次性檢查 十、 打印報表:免抵退稅申報—打印申報報表:a、出口貨物免抵退稅申報匯總表b、出口貨物免抵退稅申報匯總表附表c、出口貨物免抵退稅申報明細表(當期出口明細)(前期單證收齊)
迪恩 追問
2019-05-29 16:21
出口退稅,我要準備哪些東西,先做什么后做什么
2019-05-29 16:26
先做什么,后做什么啊,第一次不太會
2019-05-29 16:36
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456356 個
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樸老師 解答
2019-05-29 16:24
樸老師 解答
2019-05-29 16:32
樸老師 解答
2019-05-29 16:37
迪恩 追問
2019-05-29 16:21
迪恩 追問
2019-05-29 16:26
迪恩 追問
2019-05-29 16:36