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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-27 19:45

你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%

A會計學堂金牌劉老師 追問

2019-05-27 19:54

2017年開出去的發票2019年才收到的進項票還可以抵扣?

鄒老師 解答

2019-05-27 19:55

你好,不可以用2019年的進項抵扣2017年的銷項的

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相關問題討論
您好,是后者銷項發票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17
不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
2019-05-27 19:45:31
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
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