
差額預(yù)繳2000,之后開建筑發(fā)票20萬,申報(bào)時(shí)差額怎么計(jì)算增值稅
答: 您好,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅才可以差額扣除。申報(bào)的時(shí)候按照開票額正常填寫附表一,扣除的部分填在12列扣除部分,同時(shí)附表三也需要填寫
1、預(yù)繳增值稅的差額計(jì)稅方法?2、在申報(bào)環(huán)節(jié),一般計(jì)稅項(xiàng)目能不能差額計(jì)稅?3、建筑業(yè)預(yù)繳增值稅時(shí),需要提交哪些資料?4、預(yù)繳和申報(bào)增值稅的時(shí)間、地點(diǎn)?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)就是開票的金額減去收到得分包金額之后計(jì)算稅額 2.異地預(yù)繳的時(shí)候可以 3.異地預(yù)繳嗎 電子稅局里面根據(jù)外經(jīng)證申報(bào)就行 4.電子稅局里都可以操作 開票之后就要預(yù)繳
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表里的代開專票系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的稅額,和企業(yè)實(shí)際分筆代開稅額合計(jì)相差0.01,增值稅額代開票時(shí)已預(yù)繳納,申報(bào)時(shí)應(yīng)交和預(yù)交差額怎么辦?
答: 現(xiàn)在申報(bào)有差額提交不了么,之前是調(diào)的是銷售額最后稅額和你預(yù)繳一樣,做賬可以不管,四舍五入原因可以忽略


#楠木可依 追問
2019-05-27 17:17
小黎老師 解答
2019-05-27 17:18
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小黎老師 解答
2019-05-27 17:20
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