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北緯44度
于2019-05-27 15:32 發布 ??1170次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-05-27 15:33
借管理費用,進項,應交稅費-增值稅加計扣除貸銀存,其他收益在附表四一般項目加計扣除,本期發生額,實際抵扣金額
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增值稅申報表 進項紅字發票的進項稅額怎么填?
答: 您好 填寫在附表二 進項稅額轉出下面對應的紅字發票信息表欄次
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
答: 作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
討論
問下,增值稅申報表上當期進項稅額數字是不是和我本月的做賬的數字一致(我這邊進項發票都是總部認證)??
老師,增值稅申報表主表第12欄的進項稅額,是只能放勾選認證過的嗎?還是本期收到的進項發票總稅額?
所屬期2021年10月一張進項發票在勾選平臺內已經確認勾選,但是在申報系統里的增值稅申報表上沒有申報該張進項稅額,現在怎么辦?
老師進項發票已經在認證平臺上勾選認證了,但增值稅申報表一表集成里面本期進項稅額沒有數據也不讓自己填寫,這種情況怎么辦
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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