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月
于2019-05-24 16:03 發布 ??560次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-05-24 16:14
你好去你稅局大廳更正申報表
月 追問
可以做一筆帳上抵扣嗎?
meizi老師 解答
2019-05-24 16:17
你好 不可以的 你實多報了 可以去申請退
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老師,2016,2017年增值稅是預報,當時沒有開票,18年8月才開始開票營業,我們把稅多報了,現在要更改,要怎么更改?
答: 你好去你稅局大廳更正申報表
你好,我們是增值稅申報表要更正,是6月份開票的時候開錯了,現在要更正,報表需要更正哪里了?怎么更正?是稅率還是按10開的,沒有改成9
答: 您好 如果發票稅率開錯的話 應該開具 紅字發票沖銷 然后開具正確的藍字發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅開票系統,月頭我上報匯總過了,怎么開票截止日期沒有更改,還是到9/18,我還要操作什么嗎?
答: 你沒有報稅清卡 只是抄稅了
18年10月份當月沒有開票,認證了十幾萬的稅款申報的時候也沒有導進去,現在能到稅務局去更改申報表嗎
討論
我們是一般納稅人,之前一個月有兩張增值稅專用發票沒有把稅分開做,全部做到費用了,現在才發現要怎么更改呢?
23.11月時把21.10月份增值稅報表更正申報未開票收入,23.11月也開票沖回了。那這筆收入計入未分配利潤還是計入主營業務收入?當時21年只改增值稅報表,所得稅季報年報都沒變。
我現在更改所屬期為2018年8月的報表,當年當月我沖紅了一張專票,再開具了一張正確的藍字發票,我當月其實應該退增值稅406.34元,但是當時專管員告知我退稅麻煩,讓我把該筆開票金額填到增值稅納稅申報表附表一的未開具發票里面,但是因為其他原因,我后來更正該月報表,把這個事情忘記了,導致現在稅務要退稅給我,然后稅所的人員喊我更正報表,我現在不知道怎么處理了
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發票開紅字發票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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月 追問
2019-05-24 16:14
meizi老師 解答
2019-05-24 16:17