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送心意

叮當老師

職稱稅務師,初級會計師,建筑業

2019-05-23 11:19

你好!與未開票收入同時做賬。發生時,借:應收賬款/預收賬款  貸:主營業務收入   應繳稅費-應交增值稅-銷項稅額

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相關問題討論
同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
2023-03-24 17:50:24
這樣處理是正確的?
2021-10-26 14:34:52
如果是管理費用的話,可以沖減,算是對之前會計憑證的沖減調整---- 借:其他應付款, 管理費用(紅字) ----費用類科目除了期末結轉之外不能貸記的,這點是統一規定; 而如果是其他科目,通常要另外分析情況處理,如果是意外因素導致不需支付或者無法支付的,應視情況計入資本公積或者營業外收入,而不能沖減當期管理費用。 管理費用沖減其他應付款的會計分錄如下: 借:其他應付款--某某 貸:管理費用 摘要:說明沖減原因
2021-06-09 13:58:16
同學,你好,從分錄上看,應該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
2020-06-18 10:31:05
借:其他應付款 90 營業外支出 10 貸:銀行存款/庫存現金 100
2019-12-23 19:50:48
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