
現在補繳18年的增值稅,專管員說補到12月份,那我是不是要重新申報2018年12月增值稅申報表,當時申報的應納稅額早就交了,是不是要填在本次申報的已繳稅額里面嗎?
答: 你好,不是,的,已經申報過了不可以在申報第二次的,讓專管員出具補繳通知書,去補繳
一般納稅人附加稅申報表2018年10-12月份,我當時并沒有填本期已繳稅費,那欄是自動帶出來的數字,現在說我需要退稅,那我改申報表(增值稅數少了),已繳稅費還是要減去嗎?
答: 本期應交-實際繳納=應補或者應退稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!我更正申報增值稅申報表,我重新填寫好數據后,在增值稅申報表主表里面填寫了之前已經繳納的增值稅金額,報表提示應補繳三千多元。可是我點擊繳納的時候,報表只讓補繳兩千多元,把我之前已經交的一千多元又扣了一次。是不是我填寫增值稅主表的時候就不用填寫已經預繳的增值稅金額了呀?
答: 你好,是的,之前扣除之后剩下補增值稅,那不需要填寫,
53883.50填到本期預繳稅款,不用交增值稅填到本期應補(退)稅額的話要交53883.50的增值稅。我現在是申報10月-12月的季度增值稅,53883.50我該填到哪?是學堂的報稅實操
納稅評估9月補繳了去年12月的增值稅2萬并9月已繳納這2萬,10月正常申報9月的時候增值稅申報表在哪里體現這2萬,不填這2萬又提交不了
增值稅申報表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
1月份已將當期申報的12月份的增值稅繳了,納稅申報表中沒有填寫繳稅金額,現在5月份申報4月份的稅金,當時的欠稅金額還在申報表上,怎么把欠稅金額沖掉?

