
請問建筑業(yè)掛靠我公司的賬務(wù)處理,例如:我收到工程款,扣除管理費和稅費后,余額轉(zhuǎn)給分包商,分包商已我公司名義買的發(fā)票如何做賬?就是發(fā)票跟網(wǎng)銀不符贏如何處理?
答: 那以你公司名義開的發(fā)票的話就相當(dāng)于是你公司的業(yè)務(wù),發(fā)票金額與網(wǎng)銀金額不同,相差部分可以用現(xiàn)金走平,只是你公司的成本要想辦法,不然交所得稅比較高
老師,你好,我單位接了一個臨鋼天然氣改造項目,由于我公司是新成立的,沒有資質(zhì),所以掛靠了一家建筑公司,臨鋼結(jié)算工程款的時候,根據(jù)我們掛靠的那個公司開具的發(fā)票付了款,可是我們掛靠的那個公司給我們公司轉(zhuǎn)款的時候,收取了一定的管理費,稅 , 我們支付的這部分款怎么賬務(wù)處理
答: 你們支付的管理費和稅費這塊是不開發(fā)票給被掛靠方的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,建筑業(yè)的印花稅賬務(wù)處理 借 工程施工-合同成本-管理費 嗎? 貸 銀行存款
答: 借:稅金及附加--印花稅 貸:銀行存款

