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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-21 16:27

購買借管理費用貸庫存現金
全額抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款,借管理費用負數。

春暖花開 追問

2019-05-21 19:18

老師,為什么不做成,貸方管理費用,要做在借方負數呢

郭老師 解答

2019-05-21 20:37

軟件做賬,費用發生額記借方,在貸方取不到數

春暖花開 追問

2019-05-21 21:51

老師,是不是一般都在借方余額的科目,如果要在貸方,都要做到借方負數

郭老師 解答

2019-05-21 22:42

不是余額,費用沒有余額,發生額費用成本是這樣的

春暖花開 追問

2019-05-22 08:59

好的,謝謝老師,我想問一下,年度財務報表和月度財務報表有什么區別呢

郭老師 解答

2019-05-22 09:34

資產負債表是一樣的
年報利潤表本期,本年累計是1-12月份,
月利潤表本月是當月的,本年累計1-本月

春暖花開 追問

2019-05-22 10:15

老師,資產負債表是12月的,利潤表是本月數和本年累計數都填得是1-12月的累計數嗎?還是本月數填12月的數,累計數填1-12月的數呢?

郭老師 解答

2019-05-22 10:21

年報利潤表本月和本年累計都是1-12月份

春暖花開 追問

2019-05-22 11:55

謝謝老師

郭老師 解答

2019-05-22 12:10

不用客氣的,

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你好,支付稅控技術維護費時的會計分錄為: 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現金 全額抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用-辦公費
2021-10-24 20:19:29
支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2020-08-04 18:06:54
借應交稅費應交增值稅減免稅額。帶管理費用。
2022-02-23 10:35:57
第一步 借:管理費用 貸:銀行存款 第二步 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入
2018-04-14 20:38:54
借:管理費用 貸:現金,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業外收入
2019-04-10 22:29:58
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