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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-05-21 15:13

你好!通過以前年度損益調整科目調整差額

小雪 追問

2019-05-21 15:19

老師,那正確的分錄是怎么做的?要做兩筆嗎?第一:借庫存商品(紅字),貸暫估應付賬款(紅字)第二:借以前年度損益調整,貸主營業務成本。是這樣做的嗎

QQ老師 解答

2019-05-21 15:25

你好!如果只是庫存商品是不用以前年度損益調整的,這批商品都銷售出去了嗎?

小雪 追問

2019-05-21 15:38

老師好,是的,就是商品銷售出去了進項發票還沒回來的商品,才會做暫估的嘛,這種情況要怎么做?

QQ老師 解答

2019-05-21 15:41

第一:借庫存商品(紅字),貸暫估應付賬款(紅字)第二借:以前年度損益調整  紅字   貸:庫存商品  紅字  第三部 以前年度損益調整     貸:未分配利潤

小雪 追問

2019-05-21 15:52

老師,我是用軟件做賬的,還想問下第3步那個分錄,不是軟件自動結轉損益的那個分錄吧,自動結轉是轉到本年利潤的,你說的這個第三步,是需要我們自己手動錄入這筆分錄的吧?

QQ老師 解答

2019-05-21 16:23

你好!是的,手動做,這個不會自動別轉的

小雪 追問

2019-05-21 16:33

老師,這個高估是11月計算錯誤的,我查了一下,在12月的時候已經沖掉一半了,現在還剩下一半還沒沖的,我是不是要把沒沖的這一半找出來,然后對還沒沖的數做紅字分錄跟調整未分配利潤?

QQ老師 解答

2019-05-21 16:53

你好!是的,只調整剩余的差額就可以

小雪 追問

2019-05-21 16:56

好的,謝謝老師的耐心解答,非常感謝!

QQ老師 解答

2019-05-21 16:57

不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝

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相關問題討論
是沒有限制的您正常開具就行的 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-11-22 12:40:39
如果你的酒水盤存是沒有問題的,現金去相關的了,那是收現的問題,和庫存沒關系
2019-07-06 19:08:47
你好!通過以前年度損益調整科目調整差額
2019-05-21 15:13:01
92.5/1000
2016-09-01 15:53:48
您是想問什么問題呢?
2020-05-01 17:29:21
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