
有個問題請教下:單位購買物品,價值3000元,新政府會計制度書上的記賬分錄是:財務(wù)會計借方固定資產(chǎn) 貸方:財政補助收入或零余額,銀行存款,預(yù)算會計借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。我以為應(yīng)該是:財務(wù)會計:借方:業(yè)務(wù)活動費~辦公費 貸方:銀行存款。預(yù)算會計:借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。入固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn)~通用設(shè)備等,貸方:累計盈余。我這樣記賬對嗎?謝謝!
答: 你好,這樣不對的哦
單位購買物品,價值3000元,新政府會計制度書上的記賬分錄是:財務(wù)會計借方固定資產(chǎn) 貸方:財政補助收入或零余額,銀行存款,預(yù)算會計借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。我以為應(yīng)該是:財務(wù)會計:借方:業(yè)務(wù)活動費~辦公費 貸方:銀行存款。預(yù)算會計:借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存~貨幣資金。入固定資產(chǎn):借方:固定資產(chǎn)~通用設(shè)備等,貸方:累計盈余。我這樣記賬對嗎?謝謝!
答: 你好,這樣不對的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我單位2400元購電腦1臺,怎樣入賬:財務(wù)會計:借方:業(yè)務(wù)活動費-辦公費 貸方:銀行存款 借方:固定資產(chǎn) 貸方:累計盈余 預(yù)算會計:借方:事業(yè)支出 貸方:資金結(jié)存-貨幣資金 這樣可以嗎?謝謝!
答: 是這樣處理的,祝您工作愉快
新政府會計制度下,預(yù)算會計資金結(jié)存――貨幣資金為負(fù)數(shù)正常嗎?財務(wù)會計銀行存款是正數(shù),因為有其他應(yīng)付款
老師 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在借方對不對?政府會計制度中的在年初應(yīng)返還額度和零余額均是零的情況下,資金結(jié)存(貨幣資金)和銀行存款數(shù)相等嗎?
新政府會計制度下,預(yù)算會計資金結(jié)存――貨幣資金為負(fù)數(shù)正常嗎?財務(wù)會計銀行存款是正數(shù),因為有其他應(yīng)付款
原制度新增固定資產(chǎn)為雙分錄,借:事業(yè)支出,貸:銀行存款,借:固定資產(chǎn),貸:非流動資產(chǎn)基金,那么新制度下累計盈余-非流動資產(chǎn)基金怎么辦,帳不平啊


樸老師 解答
2019-05-21 15:27