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蓮籽
于2019-05-21 09:53 發布 ??1373次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-05-21 09:55
月底結轉未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
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加計扣除抵扣稅要不要做賬務處理
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
老師好!我司是住宿公寓酒店,員工包吃包住怎樣做賬務處理?可以在稅前扣除嗎?
答: 你好,這一部分記錄福利費,按福利費標準企業所得稅前抵扣。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,您好,我想問一下,加計扣除如何做賬務處理
答: 您想的是進項稅額加計抵減的賬務處理吧?
公司買車,老板用自己個人貸款給公司買車,利息怎么做賬務處理,利息為什么不能稅前扣除
討論
房租水電都只有收據,這個房租做與不做賬務處理都區別不大呀,反正也不能稅前扣除?
農購單的問題,抵扣稅率由原來的13%降為11%,但要加計扣除2%,這2%怎么賬務處理
加計抵減扣除的賬務處理怎么做
不抵扣勾選是否做賬務處理
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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