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笨笨
于2019-05-20 11:09 發布 ??1297次瀏覽
小楊老師
職稱: ,中級會計師
2019-05-20 11:23
如果你們本期把之前的稅交了,就填上去就好了,祝您工作愉快
笨笨 追問
2019-05-20 11:24
填到哪行
小楊老師 解答
2019-05-20 12:21
填到31行,一般繳納完系統會自動帶出來,如果沒有帶出來就自己填寫上去吧
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增值稅申報表,本月沒有開票,申報表上把33行欠繳稅額數填寫到31行本期繳納欠款稅額就可以了對嗎?
答: 如果你們本期把之前的稅交了,就填上去就好了,祝您工作愉快
答: 你繳納了沒有欠稅是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請實操經驗老師回答,增值稅申報表,本月沒有開票,申報表上把33行欠繳稅額數填寫到31行本期繳納欠款稅額就可以了對嗎?
答: 你好 24行以后的數,都是自動生成的,咱不需要手工操作
請問老師,申報表30行,本期繳納上期應納稅額這行,是不是要手動填寫 上期已繳納的稅額,這樣33行 欠繳稅額 就為0
討論
老師好,我在11月1日繳納了9月份欠繳的應納增值稅額,現在申報增值稅主表第30行的 本期繳納上期應納稅額 中填寫繳納的欠稅款嗎?這個“本期”代表10月還是11月?
"老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額
增值稅申報主表33行欠繳稅額一直有680余額(歷史原因,可能以前會計本期繳納數字沒填對,實際并未欠繳),造成每期25行期初未繳數比實際未繳數多680,33號欠繳金額一直存在。我能否報稅時,將30行本期繳納上期應納稅額人為的手動修改填寫(實際繳納+680),累計數也手動填寫為實際繳納的本年累計數。這樣處理,是否可行?會影響整個報表的勾稽關系嗎?會有稅務風險嗎?(稅務會不會認為我本期實際繳納數據和報表30行不符?)
請問老師,比如8月份繳納了今年7月份稅增值稅和1月份的增值稅(屬于延期繳納的),那么這個月申報8月的增值稅申報表上是不是第30行本期繳納上期應納稅填繳納7月的金額,31行本期繳納欠繳稅額填繳納1月的金額?
小楊老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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笨笨 追問
2019-05-20 11:24
小楊老師 解答
2019-05-20 12:21