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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-20 11:04

你好 先做暫估入庫 借庫存商品-暫估 貸應付賬款或者銀行存款

Sakura 追問

2019-05-20 11:05

我們銷售的貨物,已收到貨款未開票

meizi老師 解答

2019-05-20 11:06

你好  確定不開票的話做無票收入 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品

Sakura 追問

2019-05-20 11:07

如果后期還可能開票的話。咋么處理

meizi老師 解答

2019-05-20 11:07

你好 沖無票收入  按實際業務開票

Sakura 追問

2019-05-20 11:08

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2019-05-20 11:09

嗯 不客氣的 滿意請給予評價

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相關問題討論
虧損的是合理損耗嗎 贏噸的這個是購入就給多了? 你開發票安那個
2020-07-04 16:06:42
讓的是什么意思?
2019-10-17 22:33:09
借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2019-04-25 15:12:37
借 營業外支出 貸庫存商品 應交稅費
2020-05-20 09:14:05
我們銷售的貨物,已收到貨款未開票
2019-05-20 11:05:20
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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