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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-20 10:07

可以的,也可以開28件紅字信息 表,你根據(jù)這個(gè)開28件紅字發(fā)票也可以

看好你 追問

2019-05-20 10:14

老師,你的意思是現(xiàn)在購貨方開的紅字信息表是36件,我可以根據(jù)這個(gè)紅字信息表開具28件的負(fù)數(shù)發(fā)票,是這個(gè)意思嗎?

maize老師 解答

2019-05-20 10:15

不是,你紅字信息表上面是多少紅字發(fā)票就開多少

看好你 追問

2019-05-20 10:18

哦哦,那我就開36件的負(fù)數(shù)發(fā)票,然后剩下的8件可以開16%稅率的藍(lán)字發(fā)票

maize老師 解答

2019-05-20 10:19

是的,本來是可以直接開28紅字就可以不用開8件藍(lán)字

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相關(guān)問題討論
您好!一般是跨月了,但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)或者要退貨等情況的時(shí)候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯(cuò)了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
您好, 我是咨詢紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單的那個(gè),想補(bǔ)充提問一些:1,直接在稅務(wù)系統(tǒng)上傳申請(qǐng)表嗎,不用去國(guó)稅局網(wǎng)站?2,我是因?yàn)樯显掳l(fā)票未及時(shí)作廢,所以要開紅字,我想咨詢一下這個(gè)月的清卡對(duì)開紅字沒有影響吧?我可以先清卡再開紅字專用發(fā)票申請(qǐng)單嗎?十分感謝啊
2015-11-13 11:44:24
?對(duì)的,同學(xué),你的理解 是正確的
2022-08-04 16:36:34
增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請(qǐng)流程分為三步:紅字信息表填開、接收校驗(yàn)通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進(jìn)行申請(qǐng)操作。 第一步:填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請(qǐng)方式:購買方申請(qǐng)和銷售方申請(qǐng)。 1、購買方申請(qǐng) (1)購買方取得專票已抵扣情形: 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,在填開《紅字信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 購買方在當(dāng)期申報(bào)時(shí)依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意:購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】;購買方于非申報(bào)期已認(rèn)證通過但是未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,依然是選擇【已抵扣】,待申報(bào)期時(shí)需要申報(bào)抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)購買方取得專票未申報(bào)抵扣情形: 購買方取得專用發(fā)票未申報(bào)抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,填開《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 注意:購買方未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請(qǐng) 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》,銷售方填開《紅字信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第二步:接收校驗(yàn)通過信息表 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 特別提醒:填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步:開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對(duì)應(yīng)。 特別提醒:沒有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳,上傳成功也審核通過的信息表,沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-20 13:40:59
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