老師,請問其他應收或其他應付是負數,怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

我們提供建筑服務的公司,別的單位走我們公司賬,不用我們開發票,該怎么記賬?
答: 您好,這種情況只能掛往來處理了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是建筑工程公司,用別的單位資質干的工程,對方單位要求我們開給他們發票用于入成本賬,我們應該怎么做分錄?怎么走賬?
答: 他們計入工程成本就可以了,你們開的發票計入收入的哦
老師,能請教下嗎?房產公司的人意思:我們不需要提供勞務發票給房產公司,這個他們打到我們農民工專用賬戶這個我們開什么發票,應該開建筑的勞務發票?還是建筑服務?"
我們是掛靠別人的建筑公司,建筑公司給我們開票了,我們要給提供材料票,我們給提供了一張專票,他們要把進項稅額打給我們的個人賬戶,這個怎么做賬了。就是打給發的賬
老師我們是建筑公司(一般納稅人),請問別人掛靠我們的公司,如果我們公司開100萬的發票出去,掛靠的單位應該提供多少成本發票給我們合適呢?然后我們開票的水點應該怎么收呢?

