無票支付的項目協調費,沒有發票,這種情況如何入 問
您好,這個的話,是一直沒有發票嗎 答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為 問
上午好親,我看看哈 答
甲公司持有乙公司40%股權,對乙公司具有重大影響,截 問
同學稍等,老師看一下 答
您好,老師,外貿出口企業每年需要工商年報,同時還需 問
同學,你好 對的,可以參考 http://hangzhou.customs.gov.cn/jinan_customs/500368/3980791/3972426/index.html 答
老師你好!公司展廳進行了裝修,共計裝修費用659210. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

2018年在申報所得稅季報的時候,在第三個季度交了所得稅,但是年底的時候又是虧損,是不是要去辦理退稅,我覺得太麻煩了,還有沒有其他辦法,聽說可以調增,調整成沒有交所得稅之前的數據,是不是有這種說法!
答: 可以調增,考慮作一部分無票收入吧
2017年在申報所得稅季報的時候,在第三個季度交了所得稅,但是年底的時候又是虧損,是不是要去辦理退稅,我覺得太麻煩了,還有沒有其他辦法,聽說可以調增,調整成沒有交所得稅之前的數據,是不是有這種說法!
答: 你好,可以做納稅調整增加,使得不需要退稅的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做2018年匯繳清算年報,在第三季度預交了8618.57的所得稅,第三季度利潤總額是109432.42,2017年虧損了23246.72,在申報第三季度增值稅的時候109432.42-23246.72=86185.7×10%預交8618.57,2018年年底虧損了,又不想后面辦退稅之類的,現在調整應該怎么調,調好多?18年12月利潤總額-6472.62,預交所得稅8618.57,凈利潤-15091.19
答: 你說的這個利潤,凈利都是實際數據嗎? 是的話,你預繳的這個數要么申請退稅要么留著以后抵稅


娜娜 追問
2019-05-19 14:15
陳詩晗老師 解答
2019-05-19 14:31
娜娜 追問
2019-05-19 19:04
陳詩晗老師 解答
2019-05-19 20:48
娜娜 追問
2019-05-20 09:16
陳詩晗老師 解答
2019-05-20 11:00