請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

之前舊公司的客戶拿會員卡到現在的新公司刷卷消費,我們要確認收入,跟股東掛賬,是不是借其他應收款,貸主營業務收入 后期不會存回來,又要把股東這筆沖平,怎么操作呢?
答: 你好 借其他應收款,貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品 掛股東往來 不還回來年末會稅個稅的
我墊付一筆工程款31126,發生時,我做的分錄是:借:其他應收款 31126 貸:銀行存款 31126收到工程款,我怎么沖回來,我又要確認收入借:銀行存款 貸:主營業務收入
答: 收到工程款,那你墊付的還了沒
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年確認收入 借:應收賬款--XX有限公司 800100.00 貸:主營業務收入-未開票收入 689741.38 貸:其他應付款-銷項稅 110358.62今年5月開票了,應該怎么處理呢?怎么做分錄?
答: 您去年分錄應當是貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額),開票后不另作分錄。
1.企業收到C公司交來的出租設備的押金5000元,已存入銀行2.某自來水公司收到開戶銀行通知,委托收取的水費600元已收妥入賬為什么貸方是分別是其他應收款、應收賬款,而不是其他業務收入、主營業務收入。
賣客戶門款1萬5,實收現金5000老板收5000,剩余五千對方用自己生產的酒做抵扣門款,借庫存現金5000其他應收款5000庫存商品5000貸主營業務收入10000,其他業務收入5000,是這樣嗎

