
請問老師,房地產行業,以前已經交過營業稅的,在今年一月份補開了增值稅發票,應該要開具零稅率的,可是在5月份才發現開錯了,開成了正常5%的稅率,顧客應該已經把發票聯拿去辦證了,現在該怎么處理呢
答: 可以沖紅,然后重新開具
房地產簡易征稅時有交過營業稅但未開發票的,當開增值稅發票的時候是開零稅率,那么開零稅率的增值稅發票應在增值稅申報表中需要填嗎?如果填零稅率的發票收入應該填,應該填哪里呢?
答: 你好,開具不征稅發票。 不在納稅申報表體現。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
中山增值稅營改增制作費增值稅專用發票發票聯和抵扣聯有什么區別啊?
答: 發票聯是做帳用的,抵扣聯是用來抵扣進項后留存備查

