
請問老師 我單位生產出口企業 4月退稅43022.78元,為什么在申報,增值稅附加稅的時候 要交增值稅免抵稅額?以前月份都沒有交過
答: 您好,因為原來也是這樣的政策的,是不是貴單位原來不知道需要交,而沒有交呢?只是原來是公司自己申報,現在是報表自動匹配了。
老師,請教你幾個問題,1、生產企業2月出品的商品,什么時候可以做出口退稅申報呢?2、比如說這個月申報出口退稅,有退稅額和免抵稅額,請問這個退稅額用不用在下期的增值稅申報時,為什么沖減留抵稅額?3、還有那個免抵稅額如果交附加稅的話,在下期的增值稅申報時,怎么填表呢?
答: 老師,還想請教一個問題,就是當用關單信息不齊的情況下,不得免征和抵扣稅額用在增值稅納稅申報表中填寫嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!比如我公司二月份申報1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時候計提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報1月份的出口退稅,在匯總表37欄當期免抵稅額出現1000,那么我是什么時候交這1千的附加稅。問題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
答: 您好,2月申報1月的出口退稅,應該在計算2月的附加稅費時包含免抵稅1000


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2019-05-19 08:33
王雁鳴老師 解答
2019-05-19 10:08