
老師你好,發(fā)現(xiàn)2017年多記的一筆費(fèi)用,我現(xiàn)在要調(diào),怎么調(diào)?當(dāng)時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn)
答: 您好 借:以前年度損益調(diào)整 貸方藍(lán)字 貸:固定資產(chǎn) 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
一筆固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)買入時(shí)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)要調(diào)整為資產(chǎn),應(yīng)該怎么做分錄?(跨年了,當(dāng)時(shí)做帳寫的是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)
答: 你好 沖借方以前年度損益 負(fù)數(shù)貸方銀行負(fù)數(shù) 借方未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸方以前年度損益負(fù)數(shù) 然后做 借方固定資產(chǎn)貸方銀行 補(bǔ)計(jì)提折舊 借方以前年度損益貸方累計(jì)折舊借方未分配利潤(rùn)貸方以前年度損益
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,2017年固定資產(chǎn)臺(tái)賬入賬原值錯(cuò)誤,記賬正確(差額多計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅入原值),現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么寫,可以借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用嗎,金額幾百快,還有一筆0.08元
答: 你好 你之前怎么做賬的 怎么錯(cuò)誤的 說下具體業(yè)務(wù)分錄


葉子 追問
2019-05-18 10:53
bamboo老師 解答
2019-05-18 10:55
葉子 追問
2019-05-18 10:55
bamboo老師 解答
2019-05-18 10:56