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安安
于2019-05-17 15:19 發布 ??2548次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-05-17 15:29
你好 預付賬款要沖固定資產成本里面去 要調整你固定資產成本 借預付賬款貸銀行存款 借固定資產貸預付賬款 應付賬款 借應付賬款貸銀行存款 這樣做才對 你去把之前入賬的固定資產原值這筆沖了 然后按這個來錄入 之前計提的折舊金額不調整了 然后按你現在調整后的金額 來計算折舊金額
安安 追問
2019-05-17 15:31
那之前已經折舊了的呢
2019-05-17 15:33
之前沒有做應付賬款,就是直接付尾款的時候就借:固定資產,貸銀行存款的
2019-05-17 15:34
要不然我直接做一個借管理費用累積折舊,貸預付賬款
meizi老師 解答
2019-05-17 15:39
你好 之前折舊的金額不去調整了 按你這次調整后減去之前的折舊金額后的金額來按年限和折舊法計算之后的折舊額就行了 那你固定資產的時候也應該做貸方的預付賬款沖掉才對 不能直接這樣做 要把固定資產成本原值體現出來才對
2019-05-17 15:51
老師,那我可不可以這個預付賬款直接做固定資產
按一項新的固定資產折舊
2019-05-17 16:03
你好 這個預付賬款本來就是你固定資產成本的金額的一部分 比如你固定資產本來是2000 你之前預付了1000 你做的時候是按余額1000來做的固定資產 是不可以的 你要按2000來做固定資產 然后折舊才行
2019-05-17 16:47
那現在這個分錄要怎么做呢
之前固定資產成本是20000預付賬款2000
2019-05-17 16:48
先 沖你做固定資產的分錄 然后正確的做一筆 借固定資產貸銀行或者應付款 預付賬款 沖掉預付賬款 然后計算余下的固定資產余額來計提折舊 之前少計提的每月不做調整 把后面每月的折舊金額攤上去就行
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-05-17 15:31
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2019-05-17 15:39
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2019-05-17 16:03
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2019-05-17 16:47
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2019-05-17 16:48