
新政府會計計提工資分錄怎樣做
答: 你好, 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業支出 貸財政補助預算收入
老師您好,月底計提工資150000,實際發工資100000,會計分錄應該怎么做
答: 將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續提問。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資和社保,再發工資,這會計分錄怎么寫
答: 借;管理費用等科目 其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目

