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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-15 15:31

不能結轉到以后年度扣除,招待費是不能結轉的

叮叮當 追問

2019-05-15 15:37

那老師,是不是業務招待費基本上都要調增應納稅額?交企業所得稅

maize老師 解答

2019-05-15 15:42

是的,這個需要調之后看你們有沒利潤,有就需要交

叮叮當 追問

2019-05-15 15:43

老師,那調增部分交的企業所得稅,會計分錄怎么做??

maize老師 解答

2019-05-15 15:45

計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
  借:利潤分配-未分配利潤
  貸:以前年度損益調整。
  補交稅款時
  借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款

叮叮當 追問

2019-05-15 15:46

好的,這樣

maize老師 解答

2019-05-15 17:19

滿意請給五星好評,謝謝

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年終匯算清繳,企業所得稅業務招待費怎么扣除的?具體計算方法求知道的人幫忙回答下,萬分感謝。 我公司實際銷售收入為120萬元左右,發生的業務招待費具體大概是4000元左右。發生的招待費有沒有超過限額?匯算清繳的時候,具體扣除可以多少?
2015-12-08 09:19:51
是的。同學。所有的都一樣
2019-07-04 22:12:44
30的60%可以稅前扣除的
2020-03-16 22:06:29
200*0.6=120萬 >10000*0.5%=50萬,公司可按照50萬元予以稅前扣除
2023-10-31 09:56:19
就是取這兩個數據之間進行比較,按小金額在稅前列支,其余的金額是調增事項
2017-09-22 21:47:39
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