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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-05-15 14:15

您好,那就是您多交的去年的所得稅是嗎

追問

2019-05-15 14:17

去年沒有就是二月份還是有退稅了,照這樣說退來的增值稅做在哪里

文老師 解答

2019-05-15 14:23

是退的增值稅是吧,那是應該計入營業外收入,就是在算所得稅的時候,不計入應納稅所得額,也就是匯算清繳的時候納稅調減

追問

2019-05-15 14:26

那季度上申報所得稅時要把營業外收入剔除嗎

文老師 解答

2019-05-15 14:27

季度申報的時候不可以的,匯算清繳的時候才納稅調整

追問

2019-05-15 14:27

哦,好的

文老師 解答

2019-05-15 14:40

OK ,有問題歡迎前來咨詢

追問

2019-05-15 14:50

新辦企業有印花稅要報嗎

文老師 解答

2019-05-15 14:53

有收到實收資本的,需要交資本金印花稅

追問

2019-05-15 14:54

還沒有收到實收資本來

文老師 解答

2019-05-15 15:00

沒有收到就不交,實際收到的時候再交

追問

2019-05-15 15:01

好的,謝謝

文老師 解答

2019-05-15 15:04

不客氣,這是我們的職責所在

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相關問題討論
你好,嗯嗯是要計入的呢
2021-12-29 11:37:53
你好,能把所得稅申報表提供過來看一下?
2018-06-06 17:38:36
你這是核定收入的,應納稅所得額=收入總額(損益表的營業收入)×應稅所得率 (稅局核定的一個值),核定費用的應該是應納稅所得額=成本費用支出額/(1-應稅所得率)
2015-08-18 23:10:34
你這是核定收入的,應納稅所得額=收入總額(損益表的營業收入)×應稅所得率 (稅局核定的一個值),核定費用的應該是應納稅所得額=成本費用支出額/(1-應稅所得率)*應稅所得率
2015-08-18 23:12:11
你這是核定收入的,應納稅所得額=收入總額(損益表的營業收入)×應稅所得率 (稅局核定的一個值),核定費用的應該是應納稅所得額=成本費用支出額/(1-應稅所得率)*應稅所得率
2015-08-18 23:12:48
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