
老師好,我公司個(gè)人所得稅申報(bào)的工資總額比帳面金額要少,在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
答: 個(gè)稅申報(bào)工資總額填寫稅收金額,做納稅調(diào)增
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)賬載工資總額比個(gè)稅申報(bào)工資總額少或多該怎么辦
答: 你好 意思你們計(jì)提的少嗎? 比如你匯算的時(shí)候 計(jì)提了10 發(fā)放了8 那么匯算之前沒發(fā)放的2就要調(diào)增處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)賬載工資總額比個(gè)稅申報(bào)工資總額低,該怎么辦
答: 對(duì)于賬載工資總額比個(gè)稅申報(bào)的工資總額低,就是說個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù),多申報(bào)了,這個(gè)按稅務(wù)系統(tǒng)出來的數(shù)據(jù)是高于賬載金額,按稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行在匯算清繳中處理,否則會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)工資數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)會(huì)馬上要求企業(yè)寫具體原因。但這個(gè)存在說虛列工資費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)
我們公司申報(bào)個(gè)人所得稅工資總額與做賬的工資總額不一致,現(xiàn)在匯算清繳了應(yīng)該怎么辦呢?謝謝老師。
老師,您好匯算清繳的時(shí)候,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該算在工商年報(bào)的納稅額里面吧
老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候工資薪金總額包不包括個(gè)人所得稅,這里的工資薪金總額是工會(huì)扣除基數(shù)
老師 我利潤總額是正的 凈利潤是付的 所得稅是在5月匯算清繳繳納的 那我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候該怎么申報(bào) 難道還要繳稅?
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時(shí)候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?


嬋娟 追問
2019-05-15 10:12
三寶老師 解答
2019-05-15 10:14