
進(jìn)項(xiàng)稅額抵減銷項(xiàng)稅額后仍有余額怎么寫分錄?生產(chǎn)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù)中,免抵稅額為0如何做分錄?
答: 您好,一般情況下,進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)處理,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。免抵稅額為0,不需要做分錄了。
生產(chǎn)型出口企業(yè) 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,我取得了專票,有進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)免抵退稅額抵減額就是0?實(shí)行免抵退,還要不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
答: 你好,需要把免稅購(gòu)進(jìn)原材料取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù),留抵的稅額小于免抵退稅金額,會(huì)計(jì)分錄如何做?比如應(yīng)退稅為88萬(wàn),期末留抵65萬(wàn)。
答: 借其他應(yīng)收款65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷23 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅88

