請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計(jì) 問
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報(bào)廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報(bào)表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
您好,我賬面是有留底,留底抵欠稅怎么做分錄? 問
你好,這個正常不用單獨(dú)做分錄,申報(bào)表上抵減就行。 答

上個月個人累計(jì)應(yīng)納稅所得額30000元,這個月38000了是不是個稅稅率也由3變?yōu)?0了
答: 累計(jì)超過36000 那就需要變高了,10%
老師,6月份報(bào)個稅的時(shí)候,其中一個員工的工資扣除所有項(xiàng)目后的應(yīng)納稅所得額26000元,稅率3%,個稅780。1、7月工資最終應(yīng)納稅所得53000,按這個月的個稅是53000*10%-2520=2780,2、但是在申報(bào)個稅的時(shí)候,累計(jì)應(yīng)納稅所得額是26000+53000=79000*10%-25=205380,這個月申報(bào)的個稅,是以累計(jì)應(yīng)納稅額嗎?上個月申報(bào)的不是已按3%申報(bào)個稅了嗎?這個月又 要加上?稅率均按10%?是這樣嗎?這部分內(nèi)容還不清楚,老師請講解一下吧,謝謝
答: 你好同學(xué) 當(dāng)月個稅是按照累計(jì)應(yīng)納稅所得額*稅率-速算扣除數(shù)-前幾個月已扣個人所得稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1、利潤之前都是負(fù)的,這個月開票了,所得稅按本年累計(jì)數(shù)交的嗎?2、比如之前-20000,這個月開票了50000,本年累計(jì)是30000嗎?本月金額為50000?3、所得稅=30000*25%?
答: 你好!是的你的看法是對的。 不過是看利潤,不是光看收入

