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夢夢~
于2019-05-14 15:01 發布 ??936次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-14 15:08
你好,不重復的因為業務招待費有扣除限額,超過部分是需要做納稅調增處理的
夢夢~ 追問
2019-05-14 15:12
我意思,我在納稅調整的表格里面,業務招待費那欄填寫了本年的招待費金額,然后那個主表的那邊納稅調整增加了一筆,這樣填寫正確嗎?前提管理費用里是包含這部分的
鄒老師 解答
2019-05-14 15:13
你好,是正確的會計上業務招待費在利潤總額扣除了,但是稅法規定有扣除限額,所以需要做納稅調增處理的
2019-05-14 15:14
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-05-14 15:12
鄒老師 解答
2019-05-14 15:13
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鄒老師 解答
2019-05-14 15:14