老師,請問我們是一般納稅人,專門從農(nóng)戶手上收購龍蝦再轉(zhuǎn)手銷售。己經(jīng)申請到農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,可以自行開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是開免稅嗎?如果開的免稅票面金額是1000, 那進貨時做賬是不是: 借:庫存商品 910 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 90 貸:銀行存款1000 銷售時是不是: 借:銀行存款1100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1009.17 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額90.83 只需交90.83-90=0.83的增值稅
燕子
于2019-05-13 19:52 發(fā)布 ??1675次瀏覽
- 送心意
小小劉老師
職稱: CMA,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2019-05-13 19:56
你好,購進分錄有問題哈。直接開免稅發(fā)票,計算抵扣進項稅,不需要分錄做進項稅額哈。
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你好,購進分錄有問題哈。直接開免稅發(fā)票,計算抵扣進項稅,不需要分錄做進項稅額哈。
2019-05-13 19:56:20

沒有抵扣的情況下,做到應(yīng)交稅費待認證
2023-12-21 13:03:06

專票和普票對開票方是一樣的
2019-05-24 13:44:29

同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇D,當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)。
2024-01-22 16:18:26

您好,解答如下
當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)=600×40%×9%÷(1+9%)=19.82(萬元)
2024-01-18 12:31:46
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