
老師,您好,我們這邊3月份開(kāi)了一張票,給客戶之后,我們這邊把發(fā)票作廢了,客戶不知道,我們發(fā)現(xiàn)之后現(xiàn)在需要怎么處理
答: 重新給對(duì)方開(kāi),把之前的發(fā)票收回來(lái)
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,鄒老師,我們上個(gè)月給客戶開(kāi)了張?jiān)銎保髞?lái)當(dāng)月在系統(tǒng)作廢了,但客戶在我們沒(méi)作廢之前去認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么處理
答: 對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你公司協(xié)助稅局調(diào)查

