
我們公司12月底付的租金 對方三月份才給我們開票 開票日期也是3月份的 所以 賬務怎么處理呢 我12月因為沒票 做的預付 3月收到票了 做的成本 可以嗎
答: 你好,完全可以的 借:管理費用—房租 貸:預付賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司12月中旬付租賃期為12月30日到明年6月29日的房租,12月份做賬能分攤費用嗎?對方給我們開發票,是不是盡量在今年的12月開票?
答: 你好!不分攤。什么時候開票沒關系,你反正要分攤
我3月份收到物流費發票,費用是2017年10月-12月的 ,三月份賬務處理需要攤銷嗎,因為他物流費 年底沒有開發票,知道3月份才開。
老師,我們公司租賃一輛汽車3月份簽訂合同,到12月份止。到了12月份得時候,對方給開具的發票,我們12月份付款的。這個會計分錄應該怎么做
請問,我們公司12月份有筆勞務費用發生,但是未付款,對方也未開具發票,1月份我們付款,收到對方開具的發票,12月和1月,我該如何做賬呢


圓兒嘟嘟吶 追問
2019-05-13 11:29
月月老師 解答
2019-05-13 11:31