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歡歡
于2019-05-10 17:42 發布 ??1418次瀏覽
丁老師
職稱: 中級會計師
2019-05-10 18:00
借:應付賬款 貸以年度損益調整,借銀行存款 貸應付賬款,借以前年度損益調整 貸利潤分配 。
歡歡 追問
2019-05-10 18:25
九月是:借在建工程–服務費3000貸應付賬款3000.那在建工程多的3000怎么處理?
丁老師 解答
2019-05-10 20:02
借:應付賬款 貸在建工程
2019-05-11 09:20
老師,你好!不是很明白。賬上去年九月是:借在建工程–服務費3000 貸應付賬款3000.一月是:借應付賬款3000 貸銀行存款3000。二月現金收回多付的3000元。二月應該如何處理?可以“先做一筆沖銷:借在建工程–服務費-3000 貸應付賬款-3000,再用現金收回:借庫存現金3000 貸應付賬款3000 ” 嗎?
2019-05-11 11:42
你好,你的分錄可以的哦!很詳細
2019-05-11 12:44
謝謝!老師
2019-05-11 14:00
不客氣,祝工作順利!
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丁老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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