
老師:建筑公司8月份注冊(cè)成立,之前一直沒有收入0申報(bào),臨近年底12月份去地稅代開了15萬元發(fā)票,但是項(xiàng)目產(chǎn)生的成本全是收據(jù),基本上是支付臨時(shí)工工資的收條,是不是無法入賬稅前抵扣?1、這個(gè)季度管理費(fèi)用支出大概是30000元;營業(yè)稅金及附加7000元;那么這種情況我企業(yè)要交多少所得稅?2、這種情況我怎樣處理才最好,能合理避稅?請(qǐng)老師幫忙給個(gè)建議~(我是會(huì)計(jì)新手沒有經(jīng)驗(yàn),這個(gè)問題這幾天一直困擾著我)
答: 如果你有在地稅申報(bào)這些零時(shí)工的工資薪金個(gè)人所得稅,是可以計(jì)入成本核算的,這個(gè)也是貴公司成本的主要組成部分
把咱們的實(shí)操課(建筑行業(yè))的課件聽過了,問題1印花稅是記到營業(yè)稅金及附加還是記管理費(fèi)用?問題2用到了工程結(jié)算、合同毛利科目,但是現(xiàn)在好像不用這2個(gè)科目了,賬務(wù)怎么處理?
答: 現(xiàn)在是主營業(yè)務(wù)稅金及附加,2、現(xiàn)在都是用新會(huì)計(jì)通用準(zhǔn)則,主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本就行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
嗯 印花稅原來計(jì)入管理費(fèi)用,但營改增后,營業(yè)稅金及附加 也變成了 稅金及附加,所以也一并 計(jì)入 “稅金及附加”那分錄是不是 借:營業(yè)稅金及附加 貸:管理費(fèi)用~印花稅?
答: 你好 印花稅分錄 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款

