
老師,你好 就是2018年的成本,在2019年取得發票,我必須要在2018年先暫估入賬,然后在取得發票的當月紅沖18年暫估,然后正常做賬 用以前年度損益調整嗎?還是可以直接在收到發票的當月直接用以前年度損益調整呢?
答: 你好,要先暫估再沖然后正常做賬
去年暫估入賬的材料,今天付款,收到發票,怎么做以前年度損益調整
答: 您好 請問您去年暫估分錄怎么寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
22年的年終獎,在12月暫估入賬,如果有差異,我在1月份進行補計提,這樣合規嗎? 調整到以前年度損益調整嗎?
答: 同學你好,看差異大小,如果每年都有暫估差異,且金額差異不大,可以不用調整;若今年差異特別大,建議調整前期


小云老師 解答
2019-05-09 16:49