老師,你好,我想問一下半路建賬套的這種公司,期初數(shù)據(jù)錄入沒辦法平衡,應(yīng)該怎么處理呢?
我要學(xué)會計(jì)
于2019-05-09 14:50 發(fā)布 ??866次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
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同學(xué)。這種,你根據(jù)現(xiàn)有的實(shí)際余額錄入期初,如果你有些數(shù)據(jù)無法完全獲取,差額計(jì)在未分配利潤
2019-05-09 15:02:09

差額調(diào)整未分配利潤。
2019-05-09 14:50:03

查找數(shù)據(jù)出錯(cuò)的科目,如果試算不平衡沒有辦法啟用賬套。
可以用期末減期初數(shù)差額,根據(jù)期初數(shù)據(jù)查找是否錄入錯(cuò)誤。
看一下?lián)p益類科目期初數(shù)據(jù)和期間數(shù)據(jù)是否錄入準(zhǔn)確。
可以看一下利潤分配科目是否出現(xiàn)錯(cuò)誤。
這幾種情況都沒有,那么做好從頭對一般數(shù)據(jù),這個(gè)工作是需要耐心的,細(xì)細(xì)查找會找到不平衡的地方。
錄入的期初余額不平衡,主要是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目錄入錯(cuò)誤,檢查一下是不是那個(gè)數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。檢查的依據(jù)是:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
2019-05-09 15:06:13

你好差額計(jì)入利潤分配
2021-07-10 09:15:17

把你資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目跟上年的資產(chǎn)負(fù)債表核對看是哪個(gè)地方的問題?
2024-01-19 15:57:24
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