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小草
于2019-05-08 16:56 發布 ??421次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-05-08 16:59
你好借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目借;庫存商品 貸;主營業務成本
小草 追問
2019-05-08 18:24
我想問下上個月代開的專票,已經認證, 因為開錯了 ,這個月我去重開了,因為已經認證了,所以稅務局那邊已經紅沖作廢了 ,那對方要進行一個進項稅額轉出 怎么轉呢?
鄒老師 解答
2019-05-08 18:57
你好,到底是紅沖了,還是作廢了?
微信里點“發現”,掃一下
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老師,你好,2020年12月開的發票,2021年1月由于公司名稱開錯退回,1月已經沖紅開了銷項負數發票 1月這筆分錄如何做,麻煩老師詳細說一下,謝謝
答: 借應收賬款負數 貸利潤分配負數 應交稅費負數。
銷項負數發票的分錄怎么做?
答: 你好,做之前的相反分錄就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銷項負數發票分錄怎么做?負數發票需要寄給對方嗎
答: 你好同學,銷售的負數發票我們做一個銷售的憑證,紅字的就可以了。 一般負數發票是寫在正數的下邊的,不單獨記一個負數發票,這個稅務不承認的。同學。
請問跨月開的銷項負數發票應該怎么編制分錄
討論
這是11月份的發票,12月份又開了銷項負數發票,這個負數發票分錄怎么做?
我是購貨方,銷貨方開錯了發票,我已認證抵扣了,次月我開具了紅字信息表,銷貨方給我開具了銷項負數發票,同時也補上了正數發票,我怎么做分錄呢
收到銷項負數發票怎么做分錄呢
上個月做了一筆收入,這個月開了一張銷項負數發票怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624423 個
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小草 追問
2019-05-08 18:24
鄒老師 解答
2019-05-08 18:57