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送心意

李老師

職稱中級會計師

2016-01-08 13:57

十月份的時候計提了,在繳納的,,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)對不起,怎么處理呢?

風趣的背包 追問

2016-01-08 14:16

計提時: 借:營業(yè)稅及附加  貸: 管理費用-印花稅    繳納時:  借:管理費用-印花稅  貸: 庫存現(xiàn)金

風趣的背包 追問

2016-01-08 14:26

我用的是小企業(yè)會計準則,沖紅后,直接做借:管理費用-印花稅   貸:庫存現(xiàn)金  對嗎?還是像你剛剛這樣的分錄先計提在繳納?

李老師 解答

2016-01-08 13:48

不需要計提哦  繳納時候直接計入管理費用-印花稅

李老師 解答

2016-01-08 13:58

計提 繳納 時候你怎么做的分錄

李老師 解答

2016-01-08 14:18

如果你用小準則 計提借營業(yè)稅及及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅   繳納時候借應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅  貸銀行存款  你用紅字做你之前錯的分錄 然后按我正確分錄做

李老師 解答

2016-01-08 14:34

小企業(yè)會計準則 按我剛才說的那樣走營業(yè)稅金及附加

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相關(guān)問題討論
你好,印花稅的計稅是根據(jù)簽訂的購銷合同實際情況進行取舍: 1、如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 2、如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); 3、如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)
2019-09-24 13:20:19
你好,按照萬分之三繳納印花稅,小規(guī)模納稅人減半征收。
2019-10-09 15:30:38
你好!是的,先計提再支付。
2018-03-05 16:00:02
你好,購銷合同印花稅稅率是萬分之3 沒有按多少比例的說法,印花稅不需要計提,繳納的時候這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2020-07-02 20:30:44
您好,印花稅不用計提,繳納時做分錄 借:稅金及附加 貸:銀行存款
2020-01-06 17:04:37
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