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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-05-08 15:21

你好 把上月的分錄沖掉 按發票做分錄就可以了

周靜 追問

2019-05-08 15:23

哦哦,但是明細賬和增值稅發票匯總表就對不上了啊

周靜 追問

2019-05-08 15:24

上月預提了收入沒開票,這月開票了

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:33

你好 這個按發票做分錄可以的 都可以對上的 上月預提的沖掉就可以了

周靜 追問

2019-05-08 15:36

多提的增值稅和少提的收入就不用管了是吧?

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:45

你好 你直接沖掉了哦

周靜 追問

2019-05-08 15:48

沒有啊,比如上月預提收入,其中收入10元,增值稅2元,這月沖回上月10元和2元,但這月實際開票時發現收入是11元,增值稅1元,我是這個意思,老師,所以不知道這種情況下該如何做賬

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:50

你好 就是上月錯誤的沖掉了 這月按發票做賬就可以了 老師哪里說的你不理解嗎?

周靜 追問

2019-05-08 15:51

哈哈 我理解呢,只是有個從稅控系統里打出的當月發票匯總和賬上的對不上 老師 所以我想知道這種情況是否不影響呢

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:52

你好 這個是不影響的

周靜 追問

2019-05-08 15:53

哦哦 那明白了呢

周靜 追問

2019-05-08 15:55

老師

周靜 追問

2019-05-08 15:56

那我填報表的時候未開票收入負數填寫我這月實際開票的收入是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 16:01

你好 未開票收入沖掉的填入負數  實際開票的正常申報就可以了

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相關問題討論
你好 把上月的分錄沖掉 按發票做分錄就可以了
2019-05-08 15:21:31
不是,附加稅按你們實際需要交增值稅去計提
2019-05-16 12:01:10
<p>你好,內帳增值稅是不做計提的</p><p>扣繳計入管理費用或營業稅金及附加</p>
2016-07-26 20:46:17
你好,按應納土地增值稅金額計提
2017-07-02 14:23:17
做一筆借對應科目 貸應交稅費-增值稅-銷項稅額 -391.5(負391.5)
2018-01-27 12:27:47
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