
老師,我去年有比招待費計入待攤費用里了,這個月應該怎么調整,可以把分錄講講嗎?
答: 借:以前年度損益調整 貸:待攤費用 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整
上月把員工聚餐費用錯計入管理費用-業務招待費了,這個月調整應該怎么寫分錄
答: 您好。 上個月是:借:管理費用—業務招待費 貸:銀行存款 這個月更正是:借:管理費用—福利費 貸:管理費用—業務招待費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我今年有筆待攤費用一直沒有發票,以后這發票也拿不到了,這筆待攤費用我也一直沒有攤銷進費用里,年底了我這筆待攤費用應該怎么做賬呢?明年的匯算清繳我應該不用調整吧
答: 同學你好 計入長期待攤費用 按月攤銷


小貓不乖 追問
2019-05-08 15:15
張艷老師 解答
2019-05-08 15:22