
4月未抵扣的銷項專票 沖紅分錄怎么做 3月已經做進項申報稅了重開那張怎么處理 ?
答: 原來的分錄全部用負數表示 重開,原來的分錄用正數表示
3月購買方將未抵扣的發票退回我們銷售方開了紅字發票,然后重開了正確的專票給他,3月的稅我們已經申報完了,想問下老師 我們這個4月的稅 沖紅發票分錄怎么做 然后重開的那張票要做什么處理 申報時候要怎么填吖
答: 您好 開具紅字發票后做一份跟三月份相同的紅字分錄 然后重開的再做一份藍字分錄 申報的時候根據開票系統的匯總表填寫 紅字自動抵減藍字發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師!我在3季度認證了一張專票,4季度我們退貨了,對方開了紅沖,我的進項已經抵扣了,那么我可以直接把3季度收貨的那張憑證紅沖了吧!已經抵扣的進項稅應該怎么做分錄
答: 同學,你好 不行,要在4季度,做紅字分錄來沖銷

