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小東西
于2019-05-08 11:54 發布 ??790次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-08 12:10
您好,那你們實際是當月發的是上月的工資是吧,這樣的話,就是需要在調整當月計提當月的工資,這樣就會導致當月有兩筆工資入賬,實際發的是上月的那一筆,因為上月沒有計提,也在這月及成本費用,到下月的時候就只需要做發放上月和計提本月的就可以,分錄和原來的做法是一樣的
小東西 追問
2019-05-08 12:12
沒明白
2019-05-08 12:15
如果我在這個月補提上個月的工資的話,就像老師講的我這個月就會有2筆工資作為費用入賬,這樣行嗎
文老師 解答
2019-05-08 12:25
是的,就是這樣的,要調整,肯定是有一個月是要入兩個月的工資的
2019-05-08 12:39
這樣稅務那邊怎么解釋
2019-05-08 12:41
就是根據您現在的這種實際情況,或者的話,那就應該把1月份的工資調整出來,因為實際發的一月份的工資嚴格來說是以前年度的,不應該例入本年的成本費用
2019-05-08 18:57
怎么調呢
2019-05-08 20:02
就是沖減一月份計提對工資,把一月的工資做成以前年度損益調整,然后計提本月的工資
2019-05-08 21:54
怎么做分錄呢?
2019-05-09 11:50
沖減1月份計提的工資,借管理費用-工資等負數借 以前年度損益調整 正數,結轉以前年度損益調整,借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整,計提本月工資,借管理費用-工資等 貸應付職工薪酬-工資
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文老師 | 官方答疑老師
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