
老師,我公司購(gòu)買(mǎi)貨物,銷(xiāo)售方開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票金額比我們實(shí)際付款金額多了100,按照實(shí)際金額做賬。但是增值稅發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候在確認(rèn)平臺(tái)上只能全額認(rèn)證吧?這個(gè)多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理?是在網(wǎng)上報(bào)稅填增值稅的時(shí)候改嗎?
答: 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,算你們少支付100,記營(yíng)業(yè)外收入
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么認(rèn)證?網(wǎng)上認(rèn)證,國(guó)稅自助認(rèn)證?
答: 你可以從互聯(lián)網(wǎng)上選擇勾選。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專(zhuān)用發(fā)票在網(wǎng)上怎么認(rèn)證啊
答: 您好 插上金稅盤(pán) 登陸勾選認(rèn)證平臺(tái) 下載控件安裝 然后進(jìn)入系統(tǒng)勾選

