老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分攤稅款,則無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

生產(chǎn)車間管理人員工資,管理部門管理人員工資,銷售部門管理人員工資分別計入什么
答: 分別是:制造費用,管理費用,銷售費用。
老師,生產(chǎn)部門生產(chǎn)工人工資,生產(chǎn)部門管理人員工資,管理部門管理人員工資應(yīng)該分別計入什么科目
答: 您好,生產(chǎn)部門生產(chǎn)工人工資,生產(chǎn)部門管理人員工資,管理部門管理人員工資應(yīng)該分別生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
分配本月職工工資3000000元,其中,生產(chǎn)工人工資2100000元,車間管理人員工資300000元,銷售部門人員工資200000元,廠部管理人員工資400000元。
答: 你好 借:生產(chǎn)成本 制造費用 銷售費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬

