
老師,請問我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上季度開票收入29萬,我作了關(guān)于稅額部分營業(yè)外收入,這個季度把這29萬開負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么作賬?
答: 和上個月一樣,金額用負(fù)數(shù)
老師,請問我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上個季度銷售收入20萬,我借應(yīng)收20萬6千,貸主營業(yè)務(wù)收入20萬,貸應(yīng)交增值稅6千。借應(yīng)交增值稅6千,貸營業(yè)外收入6千。本季度把上季度開的這些發(fā)票全部紅沖,本季度又給別人家重開200萬的發(fā)票,我應(yīng)該怎么作分錄?
答: 你重新開200萬不是20萬么,那需要交增值稅了啊,那沖回之前借應(yīng)收-20萬6千,貸主營業(yè)務(wù)收入-20萬,貸應(yīng)交增值稅-6千。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人,屬于小微企業(yè),本季度主營業(yè)務(wù)收入29萬多,開了增值稅專用發(fā)票。有沒免交增值稅的。。
答: 小規(guī)模月報不超過10萬 季報不超過30萬普票免增值稅和附加稅


洋洋得意 追問
2019-05-07 20:56
洋洋得意 追問
2019-05-07 20:57
馬老師 解答
2019-05-07 21:03