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暗香·青淺
于2019-05-07 15:07 發布 ??1227次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-05-07 15:09
你好 走營業外支出 調平
暗香·青淺 追問
2019-05-07 15:14
那這個稅下個月就不抵扣了嗎?直接計入營業外支出了?
meizi老師 解答
2019-05-07 15:24
你好 是的 或者 最好是去修改你的賬上 然后更正申報
2019-05-07 15:51
我能不能下月繳稅的時候,將這一毛錢從未交稅費里轉至待抵扣里,這樣下個月,1毛錢也可以抵扣了
2019-05-07 15:52
也不用去稅務局更正申報了
2019-05-07 15:54
你好 這個月的抵扣 你要問下你稅局了 如果只是小額的金額 你走營業外支出 調平把
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老師,計提本月附加稅的時候,按照增值稅的百分之幾計算的。那上個月剩余的進項稅額要先減掉在計算嗎
答: 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 按實際繳納的增值稅,如果有進項,增值稅應納稅額減少
老師您好,我們的進項稅額加計10%抵減報的增值稅,附加稅還可以減免50%嗎?
答: 你好,小型微利企業的可以的,這兩個不沖突。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月進項稅額少填了一毛,導致增值稅和附加稅多交了,這個要怎么辦?
答: 去稅局更正申報表就可以了
增值稅進項稅額和銷賬稅額抵扣完后,還需要交其他附加稅么?稅率是一樣的
討論
老師你好,我想問一下增值稅進項稅額加計5%的會計分錄怎么做,還有進項加計對應減免的附加稅的分錄又是怎么做的呢?
收到航空運輸電子客運發票,按9%計算進項稅額184.62元,我在附表二8b和10欄里面填寫金額,在增值稅及附加稅申報表里沒看到增加184.62元的進項稅額,這是為什么呢
請教個問題,增值稅及附加稅費申報表附表二(本期進項稅額明細表)第22行怎么填寫?他是灰色的
工廠利潤是=不含稅銷項-不含稅進項-(銷項稅額-進項稅額)*1.11嗎0.11是增值稅附加值部分
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-05-07 15:14
meizi老師 解答
2019-05-07 15:24
meizi老師 解答
2019-05-07 15:24
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2019-05-07 15:51
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