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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-07 15:16

您好
是的 如果去稅務局補申報的話 要先繳納增值稅

維小尼 追問

2019-05-07 15:26

那一下要交20多萬的稅額啦,之后有辦法怎么處理嗎

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:27

只后您開了發票出來做負數申報就不需要交稅 這只是提前繳納

維小尼 追問

2019-05-07 15:28

那我進項能抵扣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:30

進項能抵扣啊 進項跟正常業務一樣

維小尼 追問

2019-05-07 15:33

等于我要先預交27萬多的,這個錢之后不能退,只能以后發生的抵,是這樣嗎

bamboo老師 解答

2019-05-07 15:35

八、自2019年4月1日起,試行增值稅期末留抵稅額退稅制度。

  (一)同時符合以下條件的納稅人,可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額:

  1.自2019年4月稅款所屬期起,連續六個月(按季納稅的,連續兩個季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元;

  2.納稅信用等級為A級或者B級;

  3.申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的;

  4.申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的;

  5.自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。

  (二)本公告所稱增量留抵稅額,是指與2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額。

  (三)納稅人當期允許退還的增量留抵稅額,按照以下公式計算:

  允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進項構成比例×60%

  進項構成比例,為2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內已抵扣的增值稅專用發票(含稅控機動車銷售統一發票)、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。
符合上述條件的 可以申請退稅

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