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會計學堂
于2019-05-06 11:04 發布 ??2147次瀏覽
馮慧老師
職稱: 中級會計師
2019-05-06 11:40
借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“其他收益”科目。
會計學堂 追問
2019-05-06 11:44
這是實際繳納時的分錄。我現在想知道計提抵減額的分錄
馮慧老師 解答
2019-05-06 11:54
這個就是計提的時候的分錄,實際繳納時,按照未交增值稅的余額繳納,借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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增值稅加計扣除的全套會計分錄有標準操作嗎?計提抵減額時如何操作呢?
答: 借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“其他收益”科目。
計提增值稅加計扣除額的分計分錄
答: 月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅就單獨的加計扣除的那個金額怎么做會計分錄
答: 實際抵減時,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
老師,您好,想請教一下增值稅加計扣除的會計分錄怎么做
討論
增值稅進項稅額加計扣除的會計分錄
老師您好!月末計提增值稅會計分錄怎么做呀? 扣繳扣款增值稅會計分錄怎么做呀?
工工資因為退單需要扣除之前發放的工資因而出現負數計提和發放時怎么做會計分錄
實發的工資比計提的工資多了。請問會計分錄,還有次月扣除多發部分的會計分錄?
馮慧老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 1096 個
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2019-05-06 11:44
馮慧老師 解答
2019-05-06 11:54