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于2016-01-07 15:06 發布 ??674次瀏覽
林老師
職稱: 會計師
2016-01-07 15:09
可以不入帳, 內帳是以實際業務發生入帳。
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老師 供應商多給了我們票5000元 5000元是價稅合計數 我們以后也不付款了 內帳應該怎么做
答: 可以不入帳, 內帳是以實際業務發生入帳。
專票蓋章蓋在價稅合計處,沒在固定的蓋章處需要供應商重開嗎?
答: 您好 這個不需要供應商重開的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,清我這個表格想用圖表來表示每個月每個供應商的對賬金,開票,付款以及合計情況,要怎么做
答: 圈中要顯示的數據-插入圖表
供應商當月給我們發完貨,然后還未到合同約定的付款時間,暫未付款。是否可以要求對方當月開票。對方當月不開票,是否可以投訴成功?
討論
這個啥意思哦,跟供應商合作不都是先開票后付款的么
供應商開了一張價稅合計1萬的發票給我,這張是包含7個稅點的,那我開給客戶同樣一張1萬的發票,收客戶10個稅點,也就是加收3點稅負才不虧,那這3個點是多少錢,怎么算的
我們現在承接了一個新的供貨和安裝項目。甲方付預付款,需要我們開票(月底前)我是不是可以給我供應商簽訂合同的時候也要求他們先給我開票我預付款給他們?
林老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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